課程(cheng)描述(shu)INTRODUCTION
企業內部控制與風險管理培訓



日程安排(pai)SCHEDULE
課程(cheng)大(da)綱Syllabus
企業內部控制與風險管理培訓
課程背景:
企業內部控制的實質是保護企業資產的安全性,保證企業財務報表的真實性,保障企業經營的合規合法性!
從阿里巴巴店小二的(de)(de)丑聞、到成綿樂高鐵的(de)(de)違規招標,到萬福生(sheng)科的(de)(de)財務集體(ti)造假等(deng),都表明企(qi)(qi)(qi)業規模(mo)越大,業務事項越復雜,所面臨的(de)(de)內外經營風險(xian)、財務風險(xian)、行為(wei)風險(xian)、道德風險(xian)就(jiu)越高。2010年4月26日由(you)財政部(bu)會(hui)(hui)同國(guo)資(zi)委、審計(ji)署、銀(yin)監會(hui)(hui)、證監會(hui)(hui)、保監會(hui)(hui)聯(lian)合發布《企(qi)(qi)(qi)業內部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)配套指引》、《企(qi)(qi)(qi)業內部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)基本規范(fan)》,要(yao)求(qiu)中(zhong)國(guo)境內外上市的(de)(de)公司施行,同時,鼓勵非上市大中(zhong)型企(qi)(qi)(qi)業提(ti)前執行。石斌老(lao)師作為(wei)國(guo)家風險(xian)控制(zhi)(zhi)(zhi)管理(li)師證書考試的(de)(de)特聘(pin)授課講師,常年為(wei)學員講授、輔(fu)導《企(qi)(qi)(qi)業內部(bu)控制(zhi)(zhi)(zhi)與風險(xian)管理(li)》課程,并獲得受訓學員與邀(yao)請機構的(de)(de)贊譽。
課程價值:
將內部控制與企業的經營管理融為一體
切實可用的風險識別和評估方法,樹立企業全體的風險意識
提供可以即刻進行實施的(de)控制工具,涵蓋(gai)業務(wu)循環的(de)各(ge)個方面(mian)
培訓對象:
企業董事會成員、總裁、總經理、總監等企業高層管理者和決策者
財務總監及其他相關的高級管理人員
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
財務與其他職能部門的經理和管理人員
課程時間:
2天
課程大綱:
引言:缺乏內部控制的企業動因分析(第一天上午30分鐘)
第一模塊:內部控制相關理論知識(第一天上午1小時)
什么是真正的“內部”,什么是真正的“控制”
美國詹巴竇教授破窗效應理論
美國薩班斯(SOX)法案出臺的背景及主要內容介紹
內部控制整體框架內容:內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督
企業內部控制的核心原則——實現職務的分離
案例分析:新加坡巴林銀行里森案
《企(qi)業內部控制(zhi)基本規范》的體系組(zu)成
第二模塊:企業風險的識別與防線(第一天上午1小時30分鐘)
企業內部存在的主要風險分析
風險識別的三大方法
風險識別地圖:影響程度與可能性
風險應對策略:避免、轉移、謹慎、認可
企業風險管理的三道防線
.第一道防線:業務防線
.第二道防線:內部審計防線
.第三(san)道防線:企業風險管理委員會防線
第三模塊:企業內部環境的風險控制(第一天下午3小時)
治理結構層面風險的控制
對“三重一大”的特殊考慮
企業戰略實施過程中的風險控制
案例:柯達公司申請破產保護
企業人力資源的風險控制
360度績效考評法的應用和一般流程
企業文化建設的風險控制與評價
案例:聯想集團并購IBM的文化整合
企業(ye)所(suo)面臨的(de)社會責(ze)任的(de)成本與風險(xian)
第四模塊:企業內部業務的風險控制(第二天3小時)
一、企業資金活動的風險控制
.資金的兩種價值
.企業資金活動重點關注風險
.資金環節的主要舞弊行為
.融資業務的風險控制
.投資活動的風險控制
.運營資金的風險控制
.資金不相容職務分離的管理
二、采購業務的風險控制
.采購業務重點關注風險點
.采購環節舞弊的主要表現
.案例:拉手網的無底洞
.采購業務風險控制的重點:供應商、價格、驗收、付款
.采購業務不相容職務分離的管理
三、銷售業務的風險控制
.銷售業務應關注的風險點
.銷售和收款環節舞弊的主要表現
.案例:阿里巴巴整風斬將
.銷售業務風險控制的重點:客戶開發、信用管理、定價、發貨等
.銷售和收款不相容職務分離的管理
四、企業基建工程項目的風險控制
.基建工程項目管理的三大目標
.基建工程項目應關注的風險
.工程項目招標環節的主要舞弊行為
.案例:成綿樂高鐵違規招標行為
.工程項目建設環節的風險控制措施
.工程進度款結算流程、職責
.工程竣工結算的風險控制措施(shi)
第五模塊:企業內部控制的方法和手段(第二天下午1小時)
一、預算控制
.實施全面預算應注意的問題
.預算業務不相容職務分離的管理
.預算控制與調整的方法
.預算預警的主要財務指標
二、合同控制
.合同控制的總體要求
.合同履行控制重點
.合同控制流程圖
三、內部信息控制
.內部信息傳遞的總體要求
.內部(bu)信息(xi)管控措施
第六模塊:企業內部控制體系的評價(第二天下午2小時)
內部控制體系評價原則
內部控制體系評價的依據和內容
.內部環境評價內容
.風險評估機制的評價
.控制活動評價的內容
.內部監督評價的內容
內部控制評價的程序和開展
內部控制評價的指標體系和方法
內部控制評價的缺陷的認定和整改
內部評價報(bao)告模板
企業內部控制與風險管理培訓
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